Faktúra 4241050807

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4241050807
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Š Králika 1 OM00094172_ vodné stočné 02/2024
Celková cena 58,66 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.03.2024
Dátum zverejnenia 05.03.2024
Text - účel platby Š Králika 1 OM00094172_ vodné stočné 02/2024
Text dod. faktúry Š Králika 1 OM00094172_ vodné 02/2024, 30,30 EUR, Š Králika 1 OM00094172_ stočné 02/2024, 28,36 EUR
Dátum evidencie 04.03.2024
Dátum splatnosti 28.03.2024
Dátum zdan. plnenia 26.02.2024
Dátum úhrady 12.03.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 58,66 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Š Králika 1 OM00094172_ vodné stočné 02/2024
Interné číslo 202400213
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →