Faktúra 4241075345

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4241075345
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry I.Bukovčana parkovisko_OM00037518 zrážky_01.01.2024. - 31.03.2024
Celková cena 27,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.03.2024
Dátum zverejnenia 02.04.2024
Text - účel platby I.Bukovčana parkovisko_OM00037518 zrážky_01.01.2024. - 31.03.2024
Text dod. faktúry I.Bukovčana parkovisko_OM00037518 zrážky_01.01.2024. - 31.03.2024, 27,00 EUR
Dátum evidencie 02.04.2024
Dátum splatnosti 30.04.2024
Dátum zdan. plnenia 31.03.2024
Dátum úhrady 08.04.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 27,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu I.Bukovčana parkovisko_OM00037518 zrážky_01.01.2024. - 31.03.2024
Interné číslo 202400331
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →