Faktúra 4241146712

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4241146712
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Š Králika 1 OM00094172_ vodné stočné 06/2024
Celková cena 41,90 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 26.06.2024
Dátum zverejnenia 28.06.2024
Text - účel platby Š Králika 1 OM00094172_ vodné stočné 06/2024
Text dod. faktúry Š Králika 1 OM00094172_ vodné 06/2024, 21,65 EUR, Š Králika 1 OM00094172_ stočné 06/2024, 20,25 EUR
Dátum evidencie 28.06.2024
Dátum splatnosti 26.07.2024
Dátum zdan. plnenia 26.06.2024
Dátum úhrady 11.07.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 41,90 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Š Králika 1 OM00094172_ vodné stočné 06/2024
Interné číslo 202400790
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →