Faktúra 4254057425

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4254057425
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry VPS M.Pišúta 5_OM00111313 - vodné, stočné 01.01.2025 - 31.01.2025
Celková cena 116,19 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.01.2025
Dátum zverejnenia 04.02.2025
Text - účel platby VPS M.Pišúta 5_OM00111313 - vodné, stočné 01.01.2025 - 31.01.2025
Text dod. faktúry VPS M.Pišúta 5_OM00111313 - vodné 01.01.2025 - 31.01.2025, 58,83 EUR, VPS M.Pišúta 5_OM00111313 - stočné 01.01.2025 - 31.01.2025, 57,36 EUR
Dátum evidencie 03.02.2025
Dátum splatnosti 28.02.2025
Dátum zdan. plnenia 31.01.2025
Dátum úhrady 06.02.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 116,19 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu VPS M.Pišúta 5_OM00111313 - vodné, stočné 01.01.2025 - 31.01.2025
Interné číslo 202500080
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 135
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →