Faktúra 4254161270

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4254161270
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Eisnerova P.O.02 _OM00094175_vodné, stočné 24.2.2025 - 23.03.2025
Celková cena 12,23 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 23.03.2025
Dátum zverejnenia 24.03.2025
Text - účel platby Eisnerova P.O.02 _OM00094175_vodné, stočné 24.2.2025 - 23.03.2025
Text dod. faktúry Eisnerova P.O.02 _OM00094175_vodné 24.2.2025 - 23.03.2025, 6,19 EUR, Eisnerova P.O.02 _OM00094175_ stočné 24.2.2025 - 23.03.2025, 6,04 EUR
Dátum evidencie 24.03.2025
Dátum splatnosti 22.04.2025
Dátum zdan. plnenia 23.03.2025
Dátum úhrady 28.03.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 12,23 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Eisnerova P.O.02 _OM00094175_vodné, stočné 24.2.2025 - 23.03.2025
Interné číslo 202500338
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 1992
Centrálne číslo zmluvy 2
Centrálny rok zmluvy 1992

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia