Faktúra 4251232348

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4251232348
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Štefana Králika 7066/1 _OM00094172 - vodné, stočné 27.03.2025 - 26.04.2025
Celková cena 79,48 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 29.04.2025
Dátum zverejnenia 30.04.2025
Text - účel platby Štefana Králika 7066/1 _OM00094172 - vodné, stočné 27.03.2025 - 26.04.2025
Text dod. faktúry Štefana Králika 7066/1 _OM00094172 - vodné 27.03.2025 - 26.04.2025, 40,25 EUR, Štefana Králika 7066/1 _OM00094172 - stočné 27.03.2025 - 26.04.2025, 39,23 EUR
Dátum evidencie 30.04.2025
Dátum splatnosti 29.05.2025
Dátum zdan. plnenia 26.04.2025
Dátum úhrady 05.05.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 79,48 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Štefana Králika 7066/1 _OM00094172 - vodné, stočné 27.03.2025 - 26.04.2025
Interné číslo 202500524
Číslo zmluvy 60
Rok zmluvy 1996
Centrálne číslo zmluvy 6
Centrálny rok zmluvy 1996

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →