Faktúra 4254237336

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4254237336
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry VPS M.Pišúta 5_OM00111313 - vodné, stočné 01.04.2025 - 30.04.2025
Celková cena 116,19 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.04.2025
Dátum zverejnenia 05.05.2025
Text - účel platby VPS M.Pišúta 5_OM00111313 - vodné, stočné 01.04.2025 - 30.04.2025
Text dod. faktúry VPS M.Pišúta 5_OM00111313 - vodné, stočné 01.04.2025 - 30.04.2025, 58,83 EUR, VPS M.Pišúta 5_OM00111313 - vodné, stočné 01.04.2025 - 30.04.2025, 57,36 EUR
Dátum evidencie 02.05.2025
Dátum splatnosti 30.05.2025
Dátum zdan. plnenia 30.04.2025
Dátum úhrady 07.05.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 116,19 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu VPS M.Pišúta 5_OM00111313 - vodné, stočné 01.04.2025 - 30.04.2025
Interné číslo 202500549
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 135
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →