Faktúra 4251256625

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4251256625
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Štefana Králika 7066/1, OM00094172_ vodné, stočné 27.4.2025 - 26.52025
Celková cena 70,32 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 28.05.2025
Dátum zverejnenia 29.05.2025
Text - účel platby Štefana Králika 7066/1, OM00094172_ vodné, stočné 27.4.2025 - 26.52025
Text dod. faktúry Štefana Králika 7066/1, OM00094172_ vodné 27.4.2025 - 26.52025, 35,61 EUR, Štefana Králika 7066/1, OM00094172_ stočné 27.4.2025 - 26.52025, 34,71 EUR
Dátum evidencie 29.05.2025
Dátum splatnosti 27.06.2025
Dátum zdan. plnenia 26.05.2025
Dátum úhrady 03.06.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 70,32 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Štefana Králika 7066/1, OM00094172_ vodné, stočné 27.4.2025 - 26.52025
Interné číslo 202500669
Číslo zmluvy 60
Rok zmluvy 1996
Centrálne číslo zmluvy 6
Centrálny rok zmluvy 1996

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →