Faktúra 4251391459

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4251391459
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry VPS M.Pišúta 5_OM00111313_10/2025_vodné a stočné
Celková cena 128,66 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.11.2025
Dátum zverejnenia 03.11.2025
Text - účel platby VPS M.Pišúta 5_OM00111313_10/2025_vodné a stočné
Text dod. faktúry VPS M.Pišúta 5_OM00111313_10/2025_vodné, 65,21 EUR, VPS M.Pišúta 5_OM00111313_10/2025_stočné, 63,45 EUR
Dátum evidencie 03.11.2025
Dátum splatnosti 02.12.2025
Dátum zdan. plnenia 01.11.2025
Dátum úhrady 05.11.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 128,66 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu VPS M.Pišúta 5_OM00111313_10/2025_vodné a stočné
Interné číslo 202501555
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 135
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →