Faktúra 4261003694

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4261003694
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry VPS M.Pišúta 5_OM00111313_12/2025_vodné a stočné
Celková cena 207,99 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2025
Dátum zverejnenia 16.01.2026
Text - účel platby VPS M.Pišúta 5_OM00111313_12/2025_vodné a stočné
Text dod. faktúry VPS M.Pišúta 5_OM00111313_12/2025_vodné, 102,39 EUR, VPS M.Pišúta 5_OM00111313_12/2025_stočné, 105,60 EUR
Dátum evidencie 31.12.2025
Dátum splatnosti 13.02.2026
Dátum zdan. plnenia 31.12.2025
Dátum úhrady 23.01.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 207,99 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu VPS M.Pišúta 5_OM00111313_12/2025_vodné a stočné
Interné číslo 202501973
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 135
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →