Faktúra 4264047476

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4264047476
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Eisnerova 6279/48_OM00017380_vodné, stočné a zrážky 24.12.2025 - 23.01.2026
Celková cena 50,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 23.01.2026
Dátum zverejnenia 26.01.2026
Text - účel platby Eisnerova 6279/48_OM00017380_vodné, stočné a zrážky 24.12.2025 - 23.01.2026
Text dod. faktúry Eisnerova 6279/48_OM00017380_vodné_24.12.2025 - 23.01.2026, 18,63 EUR, Eisnerova 6279/48_OM00017380_stočné_24.12.2025 - 23.01.2026, 18,03 EUR, Eisnerova 6279/48_OM00017380_zrážky_24.12.2025 - 23.01.2026, 13,34 EUR
Dátum evidencie 26.01.2026
Dátum splatnosti 23.02.2026
Dátum zdan. plnenia 23.01.2026
Dátum úhrady 26.01.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 50,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Eisnerova 6279/48_OM00017380_vodné, stočné a zrážky 24.12.2025 - 23.01.2026
Interné číslo 202600064
Číslo zmluvy 17
Rok zmluvy 2025
Centrálne číslo zmluvy 243
Centrálny rok zmluvy 2025

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia