Faktúra 4264106912

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4264106912
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Eisnerova 6279/48_OM00017380_vodné, stočné a zrážky 24.01.2026 - 23.02.2026
Celková cena 50,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 23.02.2026
Dátum zverejnenia 24.02.2026
Text - účel platby Eisnerova 6279/48_OM00017380_vodné, stočné a zrážky 24.01.2026 - 23.02.2026
Text dod. faktúry Eisnerova 6279/48_OM00017380_vodné_24.01.2026 - 23.02.2026, 18,63 EUR, Eisnerova 6279/48_OM00017380_stočné a zrážky_ 24.01.2026 - 23.02.2026, 31,37 EUR
Dátum evidencie 24.02.2026
Dátum splatnosti 25.03.2026
Dátum zdan. plnenia 23.02.2026
Dátum úhrady 24.02.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 50,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Eisnerova 6279/48_OM00017380_vodné, stočné a zrážky 24.01.2026 - 23.02.2026
Interné číslo 202600230
Číslo zmluvy 17
Rok zmluvy 2025
Centrálne číslo zmluvy 243
Centrálny rok zmluvy 2025

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia