Faktúra 4261052036

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4261052036
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Štefana Králika 1, OM00094182_2/2026_stočné
Celková cena 39,77 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 28.02.2026
Dátum zverejnenia 03.03.2026
Text - účel platby Štefana Králika 1, OM00094182_2/2026_stočné
Text dod. faktúry Štefana Králika 1, OM00094182_2/2026_stočné, 39,77 EUR
Dátum evidencie 02.03.2026
Dátum splatnosti 30.06.2026
Dátum zdan. plnenia 28.02.2026
Dátum úhrady 05.03.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 39,77 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Štefana Králika 1, OM00094182_2/2026_stočné
Interné číslo 202600296
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2006
Centrálne číslo zmluvy 1204
Centrálny rok zmluvy 2006

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →