Faktúra 4261145298

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4261145298
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry VPS M.Pišúta 5_OM00111313_vodné a stočné_05/2026
Celková cena 645,80 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.06.2026
Dátum zverejnenia 03.06.2026
Text - účel platby VPS M.Pišúta 5_OM00111313_vodné a stočné_05/2026
Text dod. faktúry VPS M.Pišúta 5_OM00111313_vodné_05/2026, 317,65 EUR, VPS M.Pišúta 5_OM00111313_stočné_05/2026, 328,15 EUR
Dátum evidencie 03.06.2026
Dátum splatnosti 02.07.2026
Dátum zdan. plnenia 01.06.2026
Dátum úhrady 04.06.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 645,80 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu VPS M.Pišúta 5_OM00111313_vodné a stočné_05/2026
Interné číslo 202600831
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 135
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →