Faktúra 4261173992

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4261173992
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Štefana Králika 7066/1, OM00094172_ vodné, stočné 27.05.2026 - 26.06.2026
Celková cena 70,28 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 28.06.2026
Dátum zverejnenia 29.06.2026
Text - účel platby Štefana Králika 7066/1, OM00094172_ vodné, stočné 27.05.2026 - 26.06.2026
Text dod. faktúry Štefana Králika 7066/1, OM00094172_ vodné_27.05.2026 - 26.06.2026, 35,71 EUR, Štefana Králika 7066/1, OM00094172_stočné_27.05.2026 - 26.06.2026, 34,57 EUR
Dátum evidencie 29.06.2026
Dátum splatnosti 28.07.2026
Dátum zdan. plnenia 26.06.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 70,28 €
Stav zaplatenia nezaplatené
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Štefana Králika 7066/1, OM00094172_ vodné, stočné 27.05.2026 - 26.06.2026
Interné číslo 202600929
Číslo zmluvy 60
Rok zmluvy 1996
Centrálne číslo zmluvy 6
Centrálny rok zmluvy 1996

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →