Faktúra 216154689

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 216154689
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry P.Horova 16 - vodné 28.06.-28.07.2016
Celková cena 2,24 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 10.08.2016
Dátum zverejnenia 20.08.2016
Text - účel platby P.Horova 16 - vodné 28.06.-28.07.2016
Text dod. faktúry P.Horova 16 - vodné 28.06.-28.07.2016, 2,24 EUR
Dátum evidencie 19.08.2016
Dátum splatnosti 31.08.2016
Dátum zdan. plnenia 28.07.2016
Dátum úhrady 30.08.2016
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2,24 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20160735
Číslo zmluvy 10
Rok zmluvy 2015
Centrálne číslo zmluvy 175
Centrálny rok zmluvy 2015

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia