Faktúra 217101222

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 217101222
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry P.Horova 16 - vodné 1/2017
Celková cena 0,79 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 21.02.2017
Dátum zverejnenia 02.03.2017
Text - účel platby P.Horova 16 - vodné 1/2017
Text dod. faktúry P.Horova 16 - vodné 1/2017, 0,79 EUR
Dátum evidencie 01.03.2017
Dátum splatnosti 23.03.2017
Dátum zdan. plnenia 27.01.2017
Dátum úhrady 16.03.2017
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 0,79 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20170134
Číslo zmluvy 10
Rok zmluvy 2015
Centrálne číslo zmluvy 175
Centrálny rok zmluvy 2015

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia