Faktúra 3181006731

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 3181006731
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry voda - Pavla Horova vodné - opravná FA dobropis
Celková cena -0,94 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 23.05.2018
Dátum zverejnenia 01.06.2018
Text - účel platby voda - Pavla Horova vodné - opravná FA dobropis
Text dod. faktúry voda - Pavla Horova vodné - opravná FA dobropis, -0,94 EUR
Dátum evidencie 30.05.2018
Dátum splatnosti 06.06.2018
Dátum zdan. plnenia 26.01.2018
Dátum úhrady 05.09.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -0,94 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180502
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia