Faktúra 4194239729

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4194239729
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Novoveská 17 - 04/2019 vodné, stočné
Celková cena 42,35 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 27.04.2019
Dátum zverejnenia 06.05.2019
Text - účel platby Novoveská 17 - 04/2019 vodné, stočné
Text dod. faktúry Novoveská 17 - 04/2019 stočné, 21,01 EUR, Novoveská 17 - 04/2019 vodné,, 21,34 EUR
Dátum evidencie 03.05.2019
Dátum splatnosti 13.05.2019
Dátum zdan. plnenia 27.04.2019
Dátum úhrady 09.05.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 42,35 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900395
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 127
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →