Faktúra 3191013770

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 3191013770
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Novoveská 17/A vodné, stočné - 27.07.2018.-26.07.2019
Celková cena -383,39 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 07.08.2019
Dátum zverejnenia 14.08.2019
Text - účel platby Novoveská 17/A vodné, stočné - 27.07.2018.-26.07.2019
Text dod. faktúry Novoveská 17/A stočné - 27.07.2018.-26.07.2019, -190,22 EUR, Novoveská 17/A vodné - 27.07.2019.-26.07.2019, -193,17 EUR
Dátum evidencie 13.08.2019
Dátum splatnosti 21.08.2019
Dátum zdan. plnenia 26.07.2019
Dátum úhrady 16.08.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -383,39 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900837
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 127
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →