Faktúra 4194473807

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4194473807
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Novoveská 17/A vodné, stočné -08/2019
Celková cena 57,95 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 27.08.2019
Dátum zverejnenia 06.09.2019
Text - účel platby Novoveská 17/A vodné, stočné -08/2019
Text dod. faktúry Novoveská 17/A vodné -08/2019, 29,20 EUR, Novoveská 17/A stočné -08/2019, 28,75 EUR
Dátum evidencie 03.09.2019
Dátum splatnosti 10.09.2019
Dátum zdan. plnenia 27.08.2019
Dátum úhrady 10.09.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 57,95 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900896
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 127
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →