Faktúra 4194718234

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4194718234
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Novoveská 17/A vodné, stočné - 12/2019
Celková cena 57,95 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 27.12.2019
Dátum zverejnenia 07.01.2020
Text - účel platby Novoveská 17/A vodné, stočné - 12/2019
Text dod. faktúry Novoveská 17/A vodné - 12/2019, 29,20 EUR, Novoveská 17/A stočné - 12/2019, 28,75 EUR
Dátum evidencie 31.12.2019
Dátum splatnosti 10.01.2020
Dátum zdan. plnenia 27.12.2019
Dátum úhrady 10.01.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 57,95 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201901384
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 127
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →