Faktúra 4204238370

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4204238370
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry vodné, stočné 27.1.2020 - 26.4.2020 OM00094171 Novoveská 17
Celková cena 31,20 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 26.04.2020
Dátum zverejnenia 30.04.2020
Text - účel platby vodné, stočné OM00094171 Novoveská 17
Text dod. faktúry Stočné 27.1.2020 - 26.4.2020 OM00094171 Novoveská 17, 15,48 EUR, Vodné 27.1.2020 - 26.4.2020 OM00094171 Novoveská 17, 15,72 EUR
Dátum evidencie 30.04.2020
Dátum splatnosti 11.05.2020
Dátum zdan. plnenia 26.04.2020
Dátum úhrady 07.05.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 31,20 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202000411
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →