Faktúra 4201157398

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4201157398
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Novoveská 17/A vodné, stočné - obdobie 26.7.2019 - 25.7.2020
Celková cena 69,10 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.08.2020
Dátum zverejnenia 13.08.2020
Text - účel platby Novoveská 17/A vodné, stočné - 07/2020
Text dod. faktúry Novoveská 17/A vodné - obdobie 26.7.2019 - 25.7.2020, 34,81 EUR, Novoveská 17/A stočné - obdobie 26.7.2019 - 25.7.2020, 34,29 EUR
Dátum evidencie 12.08.2020
Dátum splatnosti 17.08.2020
Dátum zdan. plnenia 26.07.2020
Dátum úhrady 21.08.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 69,10 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202000801
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →