Faktúra 4214052847

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4214052847
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istrijská 109 01/2021 - vodné, stočné OM00094179
Celková cena 26,75 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.01.2021
Dátum zverejnenia 29.01.2021
Text - účel platby Istrijská 109 01/2021 - vodné, stočné OM00094179
Text dod. faktúry Istrijská 109 01/2021 - vodné OM00094179, 13,48 EUR, Istrijská 109 01/2021 - stočné OM00094179, 13,27 EUR
Dátum evidencie 29.01.2021
Dátum splatnosti 08.02.2021
Dátum zdan. plnenia 25.01.2021
Dátum úhrady 10.02.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 26,75 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 109 01/2021 - vodné, stočné OM00094179
Interné číslo 202100048
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 129
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia