Faktúra 4214291933

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4214291933
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Novoveská 17/A vodné, stočné - 05/2021
Celková cena 42,35 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 27.05.2021
Dátum zverejnenia 28.05.2021
Text - účel platby Novoveská 17/A vodné, stočné - 05/2021
Text dod. faktúry Novoveská 17/A vodné, stočné - 05/2021, 21,34 EUR, Novoveská 17/A vodné, stočné - 05/2021, 21,01 EUR
Dátum evidencie 28.05.2021
Dátum splatnosti 10.06.2021
Dátum zdan. plnenia 27.05.2021
Dátum úhrady 04.06.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 42,35 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17/A vodné, stočné - 05/2021
Interné číslo 202100506
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →