Faktúra 4211158940

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4211158940
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Opletalova 4 / kino vodné odber OM00094178 od 01.08.2020 do 31.07.2021
Celková cena 0,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 04.08.2021
Dátum zverejnenia 25.08.2021
Dátum evidencie 05.08.2021
Dátum splatnosti 18.08.2021
Dátum zdan. plnenia 31.07.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 0,00 €
Stav zaplatenia vrátené (neplatí sa)
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Opletalova 4 / kino vodné odber OM00094178 od 01.08.2020 do 31.07.2021
Interné číslo 202100844
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia