Faktúra 4214590467

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4214590467
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Novoveská 17/A vodné, stočné - 10/2021
Celková cena 50,70 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 27.10.2021
Dátum zverejnenia 28.10.2021
Text - účel platby Novoveská 17/A vodné, stočné - 10/2021
Text dod. faktúry Novoveská 17/A vodné - 10/2021, 25,54 EUR, Novoveská 17/A stočné - 10/2021, 25,16 EUR
Dátum evidencie 28.10.2021
Dátum splatnosti 10.11.2021
Dátum zdan. plnenia 27.10.2021
Dátum úhrady 02.11.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 50,70 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17/A vodné, stočné - 10/2021
Interné číslo 202101132
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →