Faktúra 4231145381

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4231145381
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Novoveská 17 vodné, stočné opravná faktúra 27.07.22-26.07.23
Celková cena -33,22 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 27.07.2023
Dátum zverejnenia 28.07.2023
Text - účel platby Novoveská 17 vodné, stočné opravná faktúra 27.07.22-26.07.23
Text dod. faktúry Novoveská 17 vodné 27.02.22-23.01.23, -90,99 EUR, Novoveská 17 stočné 27.07.22-23.01.23, -87,47 EUR, Novoveská 17 vodné 24.01.23-26.07.23, 75,03 EUR, Novoveská 17 stočné, 70,21 EUR
Dátum evidencie 28.07.2023
Dátum splatnosti 25.08.2023
Dátum zdan. plnenia 26.07.2023
Dátum úhrady 21.08.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -33,22 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17 vodné, stočné opravná faktúra 27.07.22-26.07.23
Interné číslo 202300799
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →