Faktúra 4244262569

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4244262569
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Novoveská 17 vodné, stočné 05/2024
Celková cena 30,73 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 26.05.2024
Dátum zverejnenia 27.05.2024
Text - účel platby Novoveská 17 vodné, stočné 05/2024
Text dod. faktúry Novoveská 17 vodné 05/2024, 15,88 EUR, Novoveská 17 vodné, stočné 05/2024, 14,85 EUR
Dátum evidencie 27.05.2024
Dátum splatnosti 25.06.2024
Dátum zdan. plnenia 26.05.2024
Dátum úhrady 31.05.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 30,73 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17 vodné, stočné 05/2024
Interné číslo 202400607
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →