Faktúra 4241172226

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4241172226
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istrijská 109 / klub dôchodcov OM00094179 vodné, stočné vyúčtovanie 23.7.2023 - 25.7.2024
Celková cena -181,55 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.07.2024
Dátum zverejnenia 29.07.2024
Text - účel platby Istrijská 109 / klub dôchodcov OM00094179 vodné, stočné vyúčtovanie 23.7.2023 - 25.7.2024
Text dod. faktúry Istrijská 109 / klub dôchodcov OM00094179 vodné vyúčtovanie 23.7.2023 - 25.7.2024, -93,79 EUR, Istrijská 109 / klub dôchodcov OM00094179 stočné vyúčtovanie 23.7.2023 - 25.7.2024, -87,76 EUR
Dátum evidencie 26.07.2024
Dátum splatnosti 23.08.2024
Dátum zdan. plnenia 25.07.2024
Dátum úhrady 19.08.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -181,55 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 109 / klub dôchodcov OM00094179 vodné, stočné vyúčtovanie 23.7.2023 - 25.7.2024
Interné číslo 202400939
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 135
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia