Faktúra 4244424619

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4244424619
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Novoveská 17 OM00094171 vodné, stočné 08/2024
Celková cena 30,73 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 26.08.2024
Dátum zverejnenia 28.08.2024
Text - účel platby Novoveská 17 OM00094171 vodné, stočné 08/2024
Text dod. faktúry Novoveská 17 OM00094171 vodné, 08/2024, 15,88 EUR, Novoveská 17 OM00094171 stočné 08/2024, 14,85 EUR
Dátum evidencie 28.08.2024
Dátum splatnosti 25.09.2024
Dátum zdan. plnenia 26.08.2024
Dátum úhrady 03.09.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 30,73 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17 OM00094171 vodné, stočné 08/2024
Interné číslo 202401094
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →