Faktúra 4244476603

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4244476603
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istrijská 109 / klub dôchodcov OM00094179 vodné, stočné 26.8.2024 - 25.9.2024
Celková cena 22,34 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.09.2024
Dátum zverejnenia 01.10.2024
Text - účel platby Istrijská 109 / klub dôchodcov OM00094179 vodné, stočné 09/2024
Text dod. faktúry Istrijská 109 / klub dôchodcov OM00094179 vodné 26.8.2024 - 25.9.2024, 11,54 EUR, Istrijská 109 / klub dôchodcov OM00094179 stočné 26.8.2024 - 25.9.2024, 10,80 EUR
Dátum evidencie 26.09.2024
Dátum splatnosti 25.10.2024
Dátum zdan. plnenia 25.09.2024
Dátum úhrady 04.10.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 22,34 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 109 / klub dôchodcov OM00094179 vodné, stočné 26.8.2024 - 25.9.2024
Interné číslo 202401300
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 135
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia