Faktúra 4244650471

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4244650471
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Novoveská 17/A OM00094177 27.11.2024-26.12.2024 vodné stočné
Celková cena 53,08 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 26.12.2024
Dátum zverejnenia 30.12.2024
Text - účel platby Novoveská 17/A OM00094177 27.11.2024-26.12.2024 vodné stočné
Text dod. faktúry Novoveská 17/A OM00094177 27.11.2024-26.12.2024 vodné, 27,42 EUR, Novoveská 17/A OM00094177 27.11.2024-26.12.2024 stočné, 25,66 EUR
Dátum evidencie 30.12.2024
Dátum splatnosti 24.01.2025
Dátum zdan. plnenia 26.12.2024
Dátum úhrady 30.12.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 53,08 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17/A OM00094177 27.11.2024-26.12.2024 vodné stočné
Interné číslo 202401870
Číslo zmluvy 8
Rok zmluvy 2004
Centrálne číslo zmluvy 1208
Centrálny rok zmluvy 2004

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →