Faktúra 4244649184

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4244649184
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istrijská 5000/2 _OM00020071_vodné, stočné, zrážky 26.11.2024 - 25.12.2024
Celková cena 74,02 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.12.2024
Dátum zverejnenia 30.12.2024
Text - účel platby Istrijská 5000/2 _OM00020071_vodné, stočné, zrážky 26.11.2024 - 25.12.2024
Text dod. faktúry Istrijská 5000/2 _OM00020071_vodné 26.11.2024 - 25.11.2024, 17,32 EUR, Istrijská 5000/2 _OM00020071_stočné 26.11.2024 - 25.12.2024, 16,20 EUR, Istrijská 5000/2 _OM00020071_zrážky 26.11.2024 - 25.12.2024, 40,50 EUR
Dátum evidencie 30.12.2024
Dátum splatnosti 24.01.2025
Dátum zdan. plnenia 25.12.2024
Dátum úhrady 30.12.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 74,02 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 5000/2 _OM00020071_vodné, stočné, zrážky 26.11.2024 - 25.12.2024
Interné číslo 202401874
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 37
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia