Faktúra 4251034833

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4251034833
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Novoveská 17/A OM00094177_ vodné stočné 27.07.2024-31.12.2024
Celková cena 33,91 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2024
Dátum zverejnenia 14.01.2025
Text - účel platby Novoveská 17/A OM00094177_ vodné stočné 27.07.2024-31.12.2024
Text dod. faktúry Novoveská 17/A OM00094177_ vodné 27.07.2024-31.12.2024, 15,65 EUR, Novoveská 17/A OM00094177_ stočné 27.07.2024-31.12.2024, 18,26 EUR
Dátum evidencie 31.12.2024
Dátum splatnosti 10.02.2025
Dátum zdan. plnenia 31.12.2024
Dátum úhrady 16.01.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 33,91 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17/A OM00094177_ vodné stočné 27.07.2024-31.12.2024
Interné číslo 202401921
Číslo zmluvy 8
Rok zmluvy 2004
Centrálne číslo zmluvy 1208
Centrálny rok zmluvy 2004

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →