Faktúra 4254661571

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4254661571
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istrijská 5000/2_OM00020071_vodné, stočné a zrážky_26.10.2025 - 25.11.2025
Celková cena 84,38 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.11.2025
Dátum zverejnenia 26.11.2025
Text - účel platby Istrijská 5000/2_OM00020071_vodné, stočné a zrážky_26.10.2025 - 25.11.2025
Text dod. faktúry Istrijská 5000/2_OM00020071_vodné_26.10.2025 - 25.11.2025, 19,42 EUR, Istrijská 5000/2_OM00020071_stočné_26.10.2025 - 25.11.2025, 18,79 EUR, Istrijská 5000/2_OM00020071_zrážky_26.10.2025 - 25.11.2025, 46,17 EUR
Dátum evidencie 26.11.2025
Dátum splatnosti 23.12.2025
Dátum zdan. plnenia 25.11.2025
Dátum úhrady 27.11.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 84,38 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 5000/2_OM00020071_vodné, stočné a zrážky_26.10.2025 - 25.11.2025
Interné číslo 202501673
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 37
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia