Faktúra 4264234847

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4264234847
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istriská 49_OM00094183_ vodné a stočné_26.03.2026 - 25.04.2026
Celková cena 62,17 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.04.2026
Dátum zverejnenia 27.04.2026
Text - účel platby Istriská 49_OM00094183_ vodné a stočné_26.03.2026 - 25.04.2026
Text dod. faktúry Istriská 49_OM00094183_ vodné_26.03.2026 - 25.04.2026, 31,61 EUR, Istriská 49_OM00094183_stočné_26.03.2026 - 25.04.2026, 30,56 EUR
Dátum evidencie 27.04.2026
Dátum splatnosti 25.05.2026
Dátum zdan. plnenia 25.04.2026
Dátum úhrady 28.04.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 62,17 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istriská 49_OM00094183_ vodné a stočné_26.03.2026 - 25.04.2026
Interné číslo 202600574
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia