Faktúra 4261180358

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4261180358
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Novoveská 17/A_OM00094177_ vodné a stočné_27.07.2026 - 01.07.2026
Celková cena 217,56 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.07.2026
Dátum zverejnenia 06.07.2026
Text - účel platby Novoveská 17/A_OM00094177_ vodné a stočné_27.07.2026 - 01.07.2026
Text dod. faktúry Novoveská 17/A_OM00094177_ vodné_27.07.2026 - 01.07.2026, 110,28 EUR, Novoveská 17/A_OM00094177_stočné_27.07.2026 - 01.07.2026, 107,28 EUR
Dátum evidencie 06.07.2026
Dátum splatnosti 03.08.2026
Dátum zdan. plnenia 01.07.2026
Dátum úhrady 07.07.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 217,56 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17/A_OM00094177_ vodné a stočné_27.07.2026 - 01.07.2026
Interné číslo 202601002
Číslo zmluvy 8
Rok zmluvy 2004
Centrálne číslo zmluvy 1208
Centrálny rok zmluvy 2004

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →