Faktúra 4261205162

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4261205162
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istrijská 5000/2_OM00020071_vodné, stočné a zrážky_oprava fa.č. 4264354327
Celková cena -122,66 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.07.2026
Dátum zverejnenia 27.07.2026
Text - účel platby Istrijská 5000/2_OM00020071_vodné, stočné a zrážky_oprava fa.č. 4264354327
Text dod. faktúry Istrijská 5000/2_OM00020071_vodné_oprava fa.č. 4264354327, -115,79 EUR, Istrijská 5000/2_OM00020071_stočné_oprava fa.č. 4264354327, -110,07 EUR, Istrijská 5000/2_OM00020071_zrážky_oprava fa.č. 4264354327, 103,20 EUR
Dátum evidencie 27.07.2026
Dátum splatnosti 24.08.2026
Dátum zdan. plnenia 27.07.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -122,66 €
Stav zaplatenia nezaplatené
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 5000/2_OM00020071_vodné, stočné a zrážky_oprava fa.č. 4264354327
Interné číslo 202601073
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 37
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia