Faktúra 2261008319

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2261008319
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Refakturujeme Vám za spotrebu elek.energie podľa Zmluvy o dočasnom odbere elektrickej energie č. DEL/1827/2025/BVS za obdobie 04 - 06/2026
Celková cena 38,56 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 13.08.2026
Dátum zverejnenia 13.08.2026
Text - účel platby Refakturujeme Vám za spotrebu elek.energie podľa Zmluvy o dočasnom odbere elektrickej energie č. DEL/1827/2025/BVS za obdobie 04 - 06/2026
Text dod. faktúry Refakturujeme Vám za spotrebu elek.energie podľa Zmluvy o dočasnom odbere elektrickej energie č. DEL/1827/2025/BVS za obdobie 04 - 06/2026, 38,56 EUR
Dátum evidencie 13.08.2026
Dátum splatnosti 12.09.2026
Dátum zdan. plnenia 12.08.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 38,56 €
Stav zaplatenia nezaplatené
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Refakturujeme Vám za spotrebu elek.energie podľa Zmluvy o dočasnom odbere elektrickej energie č. DEL/1827/2025/BVS za obdobie 04 - 06/2026
Interné číslo 202601201
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2025
Centrálne číslo zmluvy 333
Centrálny rok zmluvy 2025

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →